中共浮梁县纪律检查委员会办公室2018年度部门决算
第一部分 中共浮梁县纪律检查委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共浮梁县纪律检查委员会办公室概况
一、部门主要职能
县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。
(一)维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议执行情况;对贯彻中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决策部署落实情况进行监督检查。
(二)对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,依据相关法律对违法公职人作出处分决定,维护宪法和法律的尊严。
(三)负责全县加强党风廉政建设和反腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导,组织协调惩治和预防腐败体系建设,推进廉政风险防范管理。
(四)负责省委、市委对我县的巡视、巡察联络工作。
(五)受理党员的控告和申诉,受理监察对象不服政务处分的申诉,保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
(六)负责检查并处理县委各部门、县直各单位、各乡镇党组织和县管干部违反党章及党内法规案件,对重大案件必要时可下查一级,决定或取消对这些案件中党员的处分。
(七)变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。
(八)负责对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性问题,按照监督执纪“四种形态”的要求提出解决意见和建议。
(九)负责反腐倡廉建设工作理论及有关问题的调查研究。
(十)加强党风廉政建设宣传教育和监督检查,促进党员领导干部廉政勤政。
(十一)会同县委有关部门、县直有关单位、各乡镇党委做好纪检监察干部的管理工作,考察、考核县直各单位和乡镇纪委干部人选;抓好干部队伍思想、组织、业务建设工作,组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
(十二)承办市纪委、市监委及县委交办的其他工作。二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共浮梁县纪律检查委员会办公室。
本部门2018年年末编制人数74人,其中行政编制62人,事业编制12人;年末实有人数46人,其中在职人员44人,离休人员 0 人,退休人员 2 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计996.47万元,其中年初结转和结余29.38 万元,较2017年增加19.5万元,增长197.37 %;本年收入合计967.09 万元,较2017年增加 291.73 万元,增长 43.19 %,主要原因是:巡察组人员增加、预算增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入967.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计923.03万元,其中本年支出合计923.03 万元,较2017年增加267.17万元,增长40.73 %,主要原因是:办案支出、巡察支出增加;年末结转和结余73.44万元,较2017年增加44.06万元,增长149.96%,主要原因是:办案支出年底到账,19年年初需支出。
本年支出的具体构成为:基本支出923.03万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为634.39万元,决算数为923.03万元,完成年初预算的145.49%。其中:办案支出、巡察支出增加。
(一)一般公共服务支出年初预算数为634.39万元,决算数为906.31万元,完成年初预算的142.86 %,主要原因是:办案支出、巡察支出增加。
(二)住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为16.72万元,完成年初预算的100%,主要原因是:调整住房公积金年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出923.03万元,其中:
(一)工资福利支出622.54万元,较2017年增加165.87万元,增长 36.32 %,主要原因是:增加巡察组人员、部分会计科目调整至工资福利支出。
(二)商品和服务支出263.87万元,较2017年增加180.73 万元,增长217.38%,主要原因是:2018年办了几个留置案和几轮巡察。
(三)对个人和家庭补助支出36.62万元,较2017年减少79.43万元,下降 68.45%,主要原因是:部分会计科目调整到工资福利支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58万元,决算数为34.62万元,完成预算的 59.69 %,决算数较2017年增加15.19 万元,增长78.18 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为11.65万元,完成预算的33.29 %,决算数较2017年减少3.78万元,下降24.49%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:更加规范了三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出23.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为23万元,决算数为22.97万元,完成预算的99.87 %,决算数较2017年增加18.97万元,增长474.25%;主要原因是:2017年上半年开始公务用车车改并且2017年执勤执法用车不计入公务用车运行维护费支出中,2018年执勤执法用车费用全部计入。决算数较年初预算数减少的主要原因是:正常支出范围内变动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出263.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加43.2万元,增长19.58%,主要原因是:增加了办案和巡察经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3.95 万元,其中:政府采购货物支出 3.95万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 3.95 万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门无一般公共预算项目支出。
第四部分 名词解释
对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。